Skip to main content

Οι περικοπές και οι αυξήσεις στον προϋπολογισμό του δήμου Θεσσαλονίκης

Πού οφείλεται η μείωση κατά σχεδόν 11% στον προϋπολογισμό του 2017. Ποιοι τομείς ενισχύονται - Πάνω από 50% η μείωση στο χρέος του δήμου Θεσσαλονίκης.

Περικοπή στα λειτουργικά έξοδα και έμφαση για άλλη μια χρονιά στα κοινωνικά θέματα προβλέπει ο προϋπολογισμός για το 2017 του δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος αναμένεται να λάβει το πράσινο φως κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 379.400.000 ευρώ και είναι μειωμένος κατά 10,93%, σε σχέση με του 2016, όπως διαμορφώθηκε μετά τις αναμορφώσεις. Σύμφωνα με την αντιδήμαρχο Οικονομικών Γιούλη Ρανέλλα ο προϋπολογισμός της νέας χρονιάς είναι μειωμένος, καθώς, «δεν έρχεται πλέον στα ταμεία του δήμου ένα μεγάλο κονδύλι, ύψους περίπου 5,5 εκατ. ευρώ, από τους παρακρατηθέντες πόρους, ενώ, παράλληλα, υπήρξαν και μειώσεις από τους κεντρικούς πόρους».

Επίσης, όπως ανέφερε στη Voria.gr η αρμόδια αντιδήμαρχος, υπάρχει ελαφρά κάμψη της εισπραξιμότητας, λόγω της μείωσης της φοροδοτικής ικανότητας των δημοτών.

«Προχωρούμε σε μια μείωση 10% σε όλες τις υπηρεσίες του δήμου στα λειτουργικά έξοδα και σε μια μείωση στις επιχορηγήσεις στα Νομικά Πρόσωπα», εξήγησε η κ. Ρανέλλα και πρόσθεσε: «Εξακολουθούμε να είμαστε στα καλά επίπεδα των τελευταίων ετών, δηλαδή να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε στις υποχρεώσεις μας. Η δημοτική αρχή είναι σε εγρήγορση καθώς οι οικονομικές συνθήκες της χώρας δεν βελτιώθηκαν γι΄ αυτό προχωρήσαμε σε μικρή μείωση των λειτουργικών εξόδων».

Αναλυτικότερα, αυξημένος κατά 4,270 εκατ. ευρώ θα είναι ο προϋπολογισμός της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας. Από το ποσό αυτό σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, τα 367.000 ευρώ είναι από ιδίους πόρους και τα 3.814.861 ευρώ από χρηματοδοτούμενα προγράμματα πόρων του ΕΣΠΑ και Διεθνών Οργανισμών. Μάλιστα, το ποσό των 2,9 εκατ. ευρώ που θα προέλθει  από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για το πρόγραμμα φιλοξενίας προσφύγων.

Ο προϋπολογισμός για το 2017 προβλέπει περικοπές στις δαπάνες που προβλέπονται για την υπερωριακή απασχόληση και για τα λεγόμενα νυχτερινά και εξαιρέσιμα των υπαλλήλων κατά 25%, από 1,29 εκατ. ευρώ σε 967.000 ευρώ. Ωστόσο, οι αποδοχές όλου του προσωπικού και οι αντίστοιχες εισφορές των ταμείων αυξήθηκαν σε ποσοστό 1,2% από τις περσινές, (από 74.754.975 σε 75.655.303).  

Τα χρέη του δήμου προβλέπεται στις 31-12-2016 ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 5.524.175 ευρώ, ενώ αντίστοιχα πέρσι διαμορφώθηκαν στα 11.885.942 ευρώ, δηλαδή εμφανίζουν μείωση κατά 53,52%. Το Τεχνικό Πρόγραμμα υπενθυμίζεται οτι διαμορφώνεται από 16.252.030 ευρώ κατά το έτος 2016, σε 17.531.192 το έτος 2017,  δηλαδή παρουσιάζει αύξηση σε ποσοστό 7,86%.